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重庆市垫江县司法局2016年部门决算情况说明

来源:司法局  作者:余炼   发布日期:2017/8/17 阅读次数:

重庆市垫江县司法局

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责。

(1)贯彻执行国家有关司法行政方面的方针政策和法律法规,组织制定本县司法行政规范性文件,编制司法行政规划及年度计划并组织实施。

(2)按照市委法建办和县委部署,制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划及年度计划组织实施,指导全县依法治理工作。

(3)管理基层司法所工作;(4)指导全县人民调解工作;(5)指导管理全县公证工作;(6)指导管理全县社区服刑人员社区矫正工作,知道全县刑满释放人员安置帮教工作;(7)指导管理全县的律师工作和基层法律服务工作;

(8)指导管理全县的法律援助工作。

(9)管理全县的“12348”法律服务热线工作。

(10)指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(11)负责本县司法考试宣传、预备工作。

(12)负责本县司法行政队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

(13)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

15个内设机构:办公室、法制宣传科、法律服务管理科、基层工作管理科、社区矫正科。

2、派出机构:26个乡镇(街道)司法所

3、下属事业单位:垫江县社区矫正帮教服务中心

4、参公单位:垫江县法律援助中心

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
     
本部门2016年度收入总计1,512.39万元,支出总计1,512.39万元。与2015年决算数相比,收支增加314.83万元、增长26.29%,主要原因是2016年人员调整工资、公务员平时考核增加、法律援助案件补贴增加、追加2015年的年休假财政承担部分等。   

本部门2016年度收入合计1,424.45万元,其中:财政拨款收入1,424.45万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%   

本部门2016年度支出合计1,414.04万元,其中:基本支出961.12万元,占67.97%;项目支出452.92万元,占32.03%;经营支出0.00万元,占0.00%   

本部门2016年度年末结转和结余98.35万元,较上年增加10.41万元,主要是上级转移支付装备经费。
 
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     
本部门2016年度财政拨款收入1,424.45万元,较上年决算数增加289.97万元,增长25.56%。主要原因是2016年人员调整工资、公务员平时考核增加、法律援助案件补贴增加、追加2015年的年休假财政承担部分等。 较年初预算数增加349.52万元,增长32.52%。主要原因是2016年人员调整工资、公务员平时考核增加、法律援助案件补贴增加、追加2015年的年休假财政承担部分等。   

本部门2016年度财政拨款支出1,414.04万元,较上年决算数增加304.41万元,增长27.43%。主要原因是2016年人员调整工资、公务员平时考核增加、法律援助案件补贴增加、追加2015年的年休假财政承担部分等。   

较年初预算数增加339.10万元,增长31.55%。主要原因是2016年人员调整工资、公务员平时考核增加、法律援助案件补贴增加、追加2015年的年休假财政承担部分等。   

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出30.79万元,占2.18%,较年初预算数增加30.79万元,主要是项目支出;外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,公共安全支出1,205.32万元,占85.24%,较年初预算数增加296.20万元,主要是行政运行741.3万元、一般行政管理事务153万元、基层业务71.63万元、法律援助205.33万元、事业运行12.06万元、其他司法支出22万元;教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,社会保障与就业支出95.34万元,占6.74%,较年初预算数增加12.11万元,主要是归口管理的行政单位离退休95.34万元、医疗卫生与计划生育支出36.68万元,占2.59%,较年初预算数增加0.00万元,行政单位医疗34.8万元、事业单位医疗1.88万元、节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,住房保障支出45.91万元,占3.25%,较年初预算数增加0.00万元,住房公积金45.91万元、粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出961.12万元。其中:人员经费803.66万元,较上年增加125.80万元,主要原因是人员增资,人员经费用途主要包括基本工资184.59万元、津贴补贴173.95万元、奖金27.5万元、其他社会保障缴费80.28万元、伙食补助费1.3万元、绩效工资14.28万元、其他工资和福利支出169.11。公用经费157.45万元,较上年减少8.14万元,公用经费的主要用途包括办公费14.83万元、印刷费2.98万元、水费0.83万元、电费11.86万元、邮电费4.74万元、差旅费15.59万元、维修(护)费10.34万元、会议费0.86万元、培训费2.23万元、公务接待10.83万元、劳务费12.01万元、委托业务费2.68万元、工会经费16万元、福利费0.84万元、公务运行维护费3.37万元、其他交通费7.14万元、其他商品和服务支出40.32万元。
      
三、三公经费情况说明
  
(一)三公经费支出总额情况。
      2016
年度本部门三公经费支出共计53.31万元,较年初预算数减少6.60万元,较上年支出数减少6.60万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况。
      2016
年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,   

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。  

公务车运行维护费38.09万元,主要用于普法宣传、社区矫正人员和两劳安置帮教的调查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.38万元,较上年支出数减少6.38万元,严格按照公务用车的管理规定执行,不属于公务用车的坚决杜绝使用。公务接待费15.21万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.23万元,较上年支出数减少0.23万元,主要原因是严格按照公务接待的标准执行。

(三)三公经费实物量情况。
      2016
年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待291批次,2,150人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费70.77元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.52万元。
     
四、其他需要说明的事项
   
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出151.23万元,机关运行经费较2015年减少11.66万元,下降7.16%,主要是压缩了各种经费的开支。      

(二)国有资产占用情况说明。截至20161231,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
      
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额21.73万元,其中:政府采购服务支出21.73万元。主要用于采购电脑、打印机等。
      
(四)预算绩效管理情况说明。2016年法律援助经费下达后。我局明确了法律援助经费的开支范围:1、承办法律援助案件补贴;2、开展法律援助宣传、教育、培训等;3、印制法律援助业务文书;法律援助的其他支出;法律援助经费在本年度全部完成。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财 政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
(十二)三公, 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
  
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74667248

 

附件:

 

收入支出

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

公开01

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1,424.45

一般公共服务支出

30.79

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

1,205.32

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

0.00

其他收入

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

社会保障和就业支出

95.34

 

 

医疗卫生与计划生育支出

36.68

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

45.91

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,424.45

本年支出合计

1,414.04

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

87.93

年末结转和结余

98.35

总计

1,512.39

总计

1,512.39

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

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收入算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

 

 

 

 

公开02

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,424.45

1,424.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,246.52

1,246.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,246.52

1,246.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

741.31

741.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

75.83

75.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

205.33

205.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 


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支出算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

 

 

 

公开03

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,414.04

961.12

452.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,205.32

783.18

422.14

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,205.32

783.18

422.14

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

741.30

741.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

71.64

29.83

41.81

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

205.33

0.00

205.33

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95.34

95.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 


 

款收入支出

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

 

 

公开04

    

    

项目

决算数

项目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1,424.45

一般公共服务支出

30.79

30.79

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

公共安全支出

1,205.32

1,205.32

0.00

 

 

教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

社会保障和就业支出

95.34

95.34

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

36.68

36.68

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,424.45

本年支出合计

1,414.04

1,414.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

87.93

年末财政拨款结转和结余

98.35

98.35

0.00

一般公共预算财政拨款

87.93

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

1,512.39

总计

1,512.39

1,512.39

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


<![endif]> <![endif]>

一般公共款支出算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

公开05

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,414.04

961.12

452.92

201

一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

20199

其他一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

2019999

  其他一般公共服务支出

30.79

0.00

30.79

204

公共安全支出

1,205.32

783.18

422.14

20406

司法

1,205.32

783.18

422.14

2040601

  行政运行

741.30

741.30

0.00

2040602

  一般行政管理事务

153.00

0.00

153.00

2040603

  机关服务

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

71.64

29.83

41.81

2040607

  法律援助

205.33

0.00

205.33

2040650

  事业运行

12.06

12.06

0.00

2040699

  其他司法支出

22.00

0.00

22.00

208

社会保障和就业支出

95.34

95.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.34

95.34

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

95.34

95.34

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.68

36.68

0.00

21005

医疗保障

36.68

36.68

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.80

34.80

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.89

1.89

0.00

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

2210201

  住房公积金

45.91

45.91

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 


 

<![endif]> <![endif]>

一般公共款基本支出算表

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

公开06

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

   

1

2

3

   

961.12

803.66

157.45

301

工资福利支出

651.01

651.01

0.00

30101

  基本工资

184.59

184.59

0.00

30102

  津贴补贴

173.95

173.95

0.00

30103

  奖金

27.50

27.50

0.00

30104

  其他社会保障缴费

80.28

80.28

0.00

30106

  伙食补助费

1.29

1.29

0.00

30107

  绩效工资

14.28

14.28

0.00

30199

  其他工资福利支出

169.11

169.11

0.00

302

商品和服务支出

157.45

0.00

157.45

30201

  办公费

14.83

0.00

14.83

30202

  印刷费

2.98

0.00

2.98

30205

  水费

0.83

0.00

0.83

30206

  电费

11.86

0.00

11.86

30207

  邮电费

4.74

0.00

4.74

30211

  差旅费

15.59

0.00

15.59

30213

  维修(护)费

10.34

0.00

10.34

30215

  会议费

0.86

0.00

0.86

30216

  培训费

2.23

0.00

2.23

30217

  公务接待费

10.83

0.00

10.83

30226

  劳务费

12.01

0.00

12.01

30227

  委托业务费

2.68

0.00

2.68

30228

  工会经费

16.00

0.00

16.00

30229

  福利费

0.84

0.00

0.84

30231

  公务用车运行维护费

3.38

0.00

3.38

30239

  其他交通费用

7.14

0.00

7.14

30299

  其他商品和服务支出

40.33

0.00

40.33

303

对个人和家庭的补助

152.66

152.66

0.00

30302

  退休费

95.34

95.34

0.00

30305

  生活补助

1.71

1.71

0.00

30311

  住房公积金

55.60

55.60

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


<![endif]> <![endif]>

政府性基金款收入支出算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

 

 

 

公开07

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


门决算相信息统计

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:重庆市垫江县司法局

 

 

 

公开08

 

年初预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

151.23

(一)支出合计

59.91

53.31

(一)行政单位

145.92

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

5.31

  2.公务用车购置及运行维护费

44.47

38.09

 

 

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

44.47

38.09

(一)车辆数合计(辆)

4.00

  3.公务接待费

15.44

15.21

  1.部级领导干部用车

0.00

    1)国内接待费

15.44

15.21

  2.一般公务用车

4.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

  5.其他用车

0.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0.00

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

4.00

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

291.00

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0.00

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

2,150.00

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0.00

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

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